Ułatwiono przeksięgowanie sum obrotów kont podatku naliczonego i należnego VAT na konto rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT.
W menu Procedury dodano procedurę Przeksięgowanie podatku VAT na koniec miesiąca. Poniżej wygląd jej parametrów.
Rys. Parametry procedury Przeksięgowanie podatku VAT na koniec miesiąca
Domyślne wartości parametrów pobierane są z konfiguracyjnego słownika Parametry modułu finansowo-księgowego.
W wyniku działania procedury utworzony zostaje dowód przeksięgowania zgodny z rodzajem dowodu podanym w parametrze Dowód wynikowy (przeksięgowania) oraz z datą podaną w parametrze Data przeksięgowania.
Linijki dowodu wynikowego zawierają:
· po stronie Ma storno (czarne) zapisów bieżącego roku obrachunkowego na koncie lub masce kont podanych w parametrze Konto podatku naliczonego VAT,
· po stronie Wn storno (czarne) zapisów bieżącego roku obrachunkowego na koncie lub masce kont podanych w parametrze Konto podatku należnego VAT,
· po stronie Wn konta wynikowego podanego w parametrze Konto wynikowe Wn/Ma (rozliczeń z US z tyt.VAT) sumę storna z konta lub maski kont podanych w parametrze Konto podatku naliczonego VAT,
· po stronie Ma konta wynikowego podanego w parametrze Konto wynikowe Wn/Ma (rozliczeń z US z tyt.VAT) sumę storna z konta lub maski kont podanych w parametrze Konto podatku należnego VAT.
Rys. Dowód wynikowy z przeksięgowaniem z konta/kont podatku VAT naliczonego i należnego
Rys. Rozrachunek z urzędem skarbowym po przeksięgowaniu podatku VAT naliczonego i należnego


